2015年05月08日発表 2015年03月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2014年03月期 FY) 今期 (2015年03月期 FY)
売上高    
商品及び製品売上高 16,908 15,793
売上高合計 16,908 15,793
売上原価    
商品及び製品期首たな卸高 1,010 723
当期製品製造原価 14,081 14,082
合計 15,091 14,805
他勘定振替高 2 3
商品及び製品期末たな卸高 976 1,010
製品売上原価 14,113 13,790
売上原価合計 14,113 13,790
売上総利益 2,795 2,002
販売費及び一般管理費 1,209 1,102
営業利益 1,585 899
営業外収益    
受取利息 2 4
作業くず売却益 15 10
仕入割引 34 38
その他 5 7
営業外収益合計 57 61
営業外費用    
支払利息 2 2
売上割引 0 0
その他 0 0
営業外費用合計 3 3
経常利益 1,639 957
特別利益    
固定資産売却益 6 0
固定資産受贈益 9 0
特別利益合計 15 0
特別損失    
固定資産除却損 10 22
投資有価証券評価損 7 0
減損損失 7 0
特別損失合計 25 23
税引前当期純利益 1,629 934
法人税、住民税及び事業税 566 345
法人税等調整額 4 13
法人税等合計 571 359
当期純利益 1,058 575

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2014年03月期 FY) 今期 (2015年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 1,629 934
減価償却費 670 681
賞与引当金の増減額(△は減少) △3 △40
前払年金費用の増減額(△は増加) △14 △3
受取利息及び受取配当金 △3 △5
支払利息 2 2
固定資産売却損益(△は益) △7 △1
固定資産除却損 10 14
減損損失 7 0
投資有価証券評価損益(△は益) 7 0
固定資産受贈益 △10 0
売上債権の増減額(△は増加) 450 △289
たな卸資産の増減額(△は増加) 140 △264
その他の資産の増減額(△は増加) △4 38
仕入債務の増減額(△は減少) 246 △491
未払消費税等の増減額(△は減少) 172 △45
その他の負債の増減額(△は減少) 6 20
その他 0 0
小計 3,307 558
利息及び配当金の受取額 2 4
利息の支払額 △3 △3
法人税等の支払額 △280 △402
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,027 158
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の取得による支出 △500 0
有形固定資産の取得による支出 △532 △469
有形固定資産の売却による収入 4 2
無形固定資産の取得による支出 △5 △24
預け金の増減額(△は増加) △4,220 0
その他の支出 △1 △2
その他の収入 0 25
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,253 △466
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 400 0
短期借入金の返済による支出 △400 0
長期借入れによる収入 300 300
長期借入金の返済による支出 △130 △124
自己株式の取得による支出 △1 △1
配当金の支払額 △175 △175
財務活動によるキャッシュ・フロー △4 2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,230 △305
現金及び現金同等物の期首残高 3,303 3,608
現金及び現金同等物の期末残高 1,074 3,303

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2014年03月期 FY) 今期 (2015年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 88 133
売掛金 3,208 3,659
商品及び製品 1,112 1,257
原材料及び貯蔵品 498 494
前払費用 13 0
未収入金 4 23
預け金 5,206 3,170
繰延税金資産 79 81
その他 0 0
流動資産合計 10,212 8,820
固定資産    
有形固定資産    
建物 3,511 3,380
減価償却累計額 △2,365 △2,300
建物(純額) 1,147 1,080
構築物 620 582
減価償却累計額 △442 △429
構築物(純額) 178 154
機械及び装置 14,232 14,060
減価償却累計額 △11,149 △10,744
機械及び装置(純額) 3,083 3,317
車両運搬具 185 172
減価償却累計額 △155 △150
車両運搬具(純額) 30 23
工具、器具及び備品 1,122 1,127
減価償却累計額 △856 △832
工具、器具及び備品(純額) 267 296
土地 4,531 4,538
建設仮勘定 140 158
有形固定資産合計 9,379 9,570
無形固定資産    
ソフトウエア 38 57
電話加入権 2 2
無形固定資産合計 40 59
投資その他の資産    
投資有価証券 510 18
関係会社株式 60 60
出資金 3 3
差入保証金 10 9
長期前払費用 8 0
前払年金費用 69 55
その他 51 50
投資その他の資産合計 713 198
固定資産合計 10,133 9,827
資産合計 20,345 18,647
負債の部    
流動負債    
買掛金 851 787
1年内返済予定の長期借入金 159 120
未払金 805 692
未払法人税等 414 123
未払消費税等 172 0
未払費用 23 20
預り金 139 139
賞与引当金 119 122
環境対策引当金 33 33
その他 1 1
流動負債合計 2,722 2,041
固定負債    
長期借入金 372 241
長期未払金 28 28
環境対策引当金 107 107
再評価に係る繰延税金負債 1,193 1,316
繰延税金負債 27 26
固定負債合計 1,729 1,720
負債合計 4,451 3,762
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,453 2,453
資本剰余金    
資本準備金 981 981
資本剰余金合計 981 981
利益剰余金    
利益準備金 21 21
その他利益剰余金    
特別償却準備金 10 11
繰越利益剰余金 9,912 9,026
利益剰余金合計 9,944 9,059
自己株式 △14 △14
株主資本合計 13,365 12,480
評価・換算差額等    
土地再評価差額金 2,528 2,405
評価・換算差額等合計 2,528 2,405
純資産合計 15,894 14,885
負債純資産合計 20,345 18,647
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