2017年05月09日発表 2017年03月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2016年03月期 FY) 今期 (2017年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 278 683
減価償却費 465 349
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △7 0
退職給付引当金の増減額(△は減少) 12 66
受取利息及び受取配当金 △2 △2
支払利息 8 9
固定資産売却損益(△は益) △1 △1
固定資産除却損 1 1
投資有価証券売却損益(△は益) △1 0
売上債権の増減額(△は増加) △581 834
たな卸資産の増減額(△は増加) △239 28
仕入債務の増減額(△は減少) 647 △774
その他 43 △87
小計 630 1,111
利息及び配当金の受取額 1 1
利息の支払額 △9 △10
法人税等の支払額 △134 △420
その他 1 2
営業活動によるキャッシュ・フロー 489 687
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の取得による支出 △2 △5
投資有価証券の売却による収入 7 0
有形固定資産の取得による支出 △961 △1,066
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △12 △2
その他 △1 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △967 △1,071
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △200 300
長期借入れによる収入 1,180 600
長期借入金の返済による支出 △417 △461
自己株式の取得による支出 0 △1
配当金の支払額 △135 △142
財務活動によるキャッシュ・フロー 428 298
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △48 △85
現金及び現金同等物の期首残高 176 261
現金及び現金同等物の期末残高 129 176

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2016年03月期 FY) 今期 (2017年03月期 FY)
売上高    
商品売上高 808 1,092
製品売上高 18,089 19,504
売上高合計 18,898 20,597
売上原価    
製品期首たな卸高 0 0
当期商品仕入高 803 1,081
当期製品製造原価 16,519 17,589
合計 17,323 18,670
製品期末たな卸高 0 0
売上原価 17,323 18,670
売上総利益 1,575 1,926
販売費及び一般管理費    
運賃 244 232
役員報酬 97 96
従業員給料 371 359
役員賞与引当金繰入額 2 9
退職給付費用 28 33
法定福利及び厚生費 77 71
支払報酬 34 33
旅費及び交通費 42 39
賃借料 15 11
研究開発費 125 151
減価償却費 22 16
その他 226 192
販売費及び一般管理費合計 1,288 1,247
営業利益 286 678
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 1 1
助成金収入 0 10
受取補償金 1 2
受取賃貸料 4 4
スクラップ売却益 0 2
雑収入 2 2
営業外収益合計 10 23
営業外費用    
支払利息 8 9
売上割引 5 5
賃貸費用 2 2
その他 0 0
営業外費用合計 17 17
経常利益 279 685
特別利益    
固定資産売却益 0 0
投資有価証券売却益 0 0
特別利益合計 1 0
特別損失    
固定資産除却損 1 1
特別損失合計 1 1
税引前当期純利益 278 683
法人税、住民税及び事業税 89 237
法人税等調整額 11 △1
法人税等合計 100 236
当期純利益 178 447

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2016年03月期 FY) 今期 (2017年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 129 176
受取手形 1,047 1,108
電子記録債権 371 389
売掛金 3,560 2,901
仕掛品 472 388
原材料及び貯蔵品 493 339
前払費用 13 15
繰延税金資産 17 20
未収入金 0 27
その他 1 0
流動資産合計 6,107 5,366
固定資産    
有形固定資産    
建物 2,714 2,703
減価償却累計額 △1,735 △1,648
建物(純額) 979 1,056
構築物 100 97
減価償却累計額 △74 △70
構築物(純額) 27 28
機械及び装置 5,131 4,353
減価償却累計額 △3,751 △3,463
機械及び装置(純額) 1,381 890
車両運搬具 51 50
減価償却累計額 △42 △39
車両運搬具(純額) 10 11
工具、器具及び備品 648 538
減価償却累計額 △432 △375
工具、器具及び備品(純額) 216 164
土地 1,863 1,863
建設仮勘定 14 65
有形固定資産合計 4,493 4,080
無形固定資産    
ソフトウエア 10 1
電話加入権 1 1
公共施設利用権 4 5
無形固定資産合計 16 8
投資その他の資産    
投資有価証券 27 37
出資金 0 0
従業員に対する長期貸付金 0 0
長期前払費用 3 4
繰延税金資産 154 161
敷金及び保証金 8 8
投資その他の資産合計 194 211
固定資産合計 4,704 4,301
資産合計 10,811 9,667
負債の部    
流動負債    
買掛金 3,084 2,436
短期借入金 100 300
1年内返済予定の長期借入金 1,395 268
未払金 155 234
未払費用 107 98
未払法人税等 64 108
前受金 1 1
預り金 27 27
役員賞与引当金 2 9
流動負債合計 4,940 3,484
固定負債    
長期借入金 1,232 1,596
長期未払金 71 71
退職給付引当金 487 474
固定負債合計 1,791 2,143
負債合計 6,731 5,627
純資産の部    
株主資本    
資本金 687 687
資本剰余金    
資本準備金 826 826
資本剰余金合計 826 826
利益剰余金    
利益準備金 20 20
その他利益剰余金    
別途積立金 431 431
繰越利益剰余金 2,114 2,071
利益剰余金合計 2,566 2,523
自己株式 △2 △2
株主資本合計 4,080 4,036
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 △1 3
評価・換算差額等合計 △1 3
純資産合計 4,079 4,039
負債純資産合計 10,811 9,667
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