サービス業
<5869> 早稲田学習研究会 財務情報
2024年05月15日発表
2024年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
売上高
|
6,463
|
売上原価
|
3,829
|
売上総利益
|
2,633
|
販売費及び一般管理費
|
1,181
|
営業利益
|
1,452
|
営業外収益
|
|
受取利息
|
0
|
受取配当金
|
0
|
受取保険金
|
0
|
地代家賃収入
|
8
|
業務委託費用減額益
|
0
|
雑収入
|
5
|
営業外収益合計
|
15
|
営業外費用
|
|
減価償却費
|
0
|
控除対象外消費税等
|
1
|
賃貸費用
|
1
|
上場関連費用
|
20
|
株式交付費
|
8
|
雑損失
|
0
|
営業外費用合計
|
31
|
経常利益
|
1,436
|
特別損失
|
|
固定資産除却損
|
8
|
固定資産売却損
|
0
|
減損損失
|
0
|
投資有価証券評価損
|
0
|
特別損失合計
|
8
|
税引前当期純利益
|
1,428
|
法人税、住民税及び事業税
|
342
|
法人税等調整額
|
12
|
法人税等合計
|
354
|
当期純利益
|
1,073
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
税引前当期純利益
|
1,428
|
減価償却費
|
154
|
減損損失
|
0
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
△1
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
固定資産売却損益(△は益)
|
0
|
固定資産除却損
|
8
|
投資有価証券評価損益(△は益)
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
0
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
△9
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
2
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
△1
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
△2
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△6
|
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
|
△215
|
その他
|
80
|
小計
|
1,444
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
|
△428
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,017
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△586
|
無形固定資産の取得による支出
|
△9
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△8
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
貸付けによる支出
|
△4
|
貸付金の回収による収入
|
3
|
その他
|
△1
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△603
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
株式の発行による収入
|
133
|
配当金の支払額
|
△252
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△118
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
297
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,196
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,493
|
貸借対照表
(単位:百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
資産の部
|
|
流動資産
|
|
現金及び預金
|
4,593
|
売掛金
|
9
|
教材
|
27
|
貯蔵品
|
17
|
前払費用
|
95
|
未収入金
|
383
|
その他
|
3
|
貸倒引当金
|
△2
|
流動資産合計
|
5,128
|
固定資産
|
|
有形固定資産
|
|
建物(純額)
|
1,624
|
構築物(純額)
|
59
|
車両運搬具(純額)
|
3
|
工具、器具及び備品(純額)
|
26
|
土地
|
1,655
|
建設仮勘定
|
190
|
有形固定資産合計
|
3,560
|
無形固定資産
|
|
ソフトウエア
|
70
|
電話加入権
|
0
|
水道施設利用権
|
0
|
無形固定資産合計
|
71
|
投資その他の資産
|
|
投資有価証券
|
16
|
長期貸付金
|
0
|
破産更生債権等
|
1
|
長期前払費用
|
0
|
敷金及び保証金
|
138
|
繰延税金資産
|
59
|
貸倒引当金
|
△1
|
投資その他の資産合計
|
214
|
固定資産合計
|
3,845
|
資産合計
|
8,974
|
負債の部
|
|
流動負債
|
|
買掛金
|
33
|
未払金
|
171
|
未払費用
|
289
|
未払法人税等
|
181
|
契約負債
|
363
|
預り金
|
110
|
賞与引当金
|
29
|
その他
|
86
|
流動負債合計
|
1,266
|
固定負債
|
|
役員退職慰労引当金
|
718
|
資産除去債務
|
167
|
その他
|
10
|
固定負債合計
|
896
|
負債合計
|
2,162
|
純資産の部
|
|
株主資本
|
|
資本金
|
183
|
資本剰余金
|
|
その他資本剰余金
|
34
|
資本剰余金合計
|
34
|
利益剰余金
|
|
利益準備金
|
12
|
その他利益剰余金
|
|
別途積立金
|
370
|
圧縮積立金
|
1
|
繰越利益剰余金
|
6,210
|
利益剰余金合計
|
6,594
|
株主資本合計
|
6,812
|
評価・換算差額等
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
純資産合計
|
6,812
|
負債純資産合計
|
8,974
|