2015年05月12日発表
2015年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2014年03月期 FY)
|
今期
(2015年03月期 FY)
|
少数株主損益調整前当期純利益
|
257
|
231
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
10
|
0
|
土地再評価差額金
|
0
|
△64
|
為替換算調整勘定
|
62
|
31
|
その他の包括利益合計
|
73
|
△32
|
包括利益
|
330
|
200
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
330
|
200
|
少数株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2014年03月期 FY)
|
今期
(2015年03月期 FY)
|
売上高
|
6,147
|
6,004
|
売上原価
|
4,782
|
4,429
|
売上総利益
|
1,365
|
1,574
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
荷造運搬費
|
27
|
22
|
広告宣伝費
|
13
|
9
|
役員報酬
|
47
|
75
|
給料
|
310
|
278
|
賞与引当金繰入額
|
56
|
18
|
退職給付費用
|
7
|
6
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
4
|
10
|
減価償却費
|
23
|
18
|
租税公課
|
35
|
42
|
支払手数料
|
222
|
157
|
のれん償却額
|
28
|
28
|
その他
|
397
|
396
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,174
|
1,066
|
営業利益
|
190
|
508
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
受取配当金
|
1
|
1
|
受取保険金
|
4
|
0
|
為替差益
|
2
|
17
|
受取手数料
|
0
|
0
|
その他
|
15
|
9
|
営業外収益合計
|
26
|
30
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
56
|
69
|
その他
|
5
|
13
|
営業外費用合計
|
62
|
83
|
経常利益
|
154
|
455
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
447
|
22
|
役員退職慰労引当金戻入額
|
15
|
10
|
投資有価証券売却益
|
15
|
0
|
特別利益合計
|
478
|
32
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
11
|
26
|
固定資産撤去費用引当金繰入額
|
19
|
0
|
減損損失
|
183
|
0
|
訴訟関連損失
|
0
|
3
|
役員退職慰労金
|
0
|
315
|
その他
|
3
|
0
|
特別損失合計
|
217
|
345
|
税金等調整前当期純利益
|
415
|
142
|
法人税、住民税及び事業税
|
382
|
65
|
法人税等調整額
|
△225
|
△155
|
法人税等合計
|
158
|
△90
|
少数株主損益調整前当期純利益
|
257
|
231
|
少数株主利益
|
0
|
0
|
当期純利益
|
257
|
231
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2014年03月期 FY)
|
今期
(2015年03月期 FY)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
415
|
142
|
減価償却費
|
262
|
256
|
減損損失
|
183
|
0
|
のれん償却額
|
28
|
28
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
△2
|
△1
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
36
|
41
|
製品保証引当金の増減額(△は減少)
|
△1
|
0
|
固定資産解体引当金の増減額(△は減少)
|
19
|
0
|
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
|
4
|
10
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
|
△3
|
△3
|
未払人件費の増減額(△は減少)
|
△40
|
△41
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△3
|
支払利息
|
56
|
69
|
固定資産除売却損益(△は益)
|
△440
|
23
|
受取保険金
|
△5
|
0
|
訴訟関連損失
|
0
|
3
|
子会社清算損
|
2
|
0
|
役員退職慰労引当金戻入益
|
△16
|
△11
|
役員退職慰労金
|
0
|
315
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△10
|
△79
|
たな卸資産の増減額(△は増加)
|
△148
|
△6
|
前渡金の増減額(△は増加)
|
△26
|
0
|
未収金の増減額(△は増加)
|
△66
|
0
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
△14
|
△47
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
40
|
40
|
長期受入保証金の増減額(△は減少)
|
△111
|
△290
|
未払費用の増減額(△は減少)
|
△34
|
△15
|
その他
|
△7
|
△32
|
小計
|
129
|
408
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
3
|
利息の支払額
|
△59
|
△70
|
訴訟関連損失の支払額
|
0
|
△4
|
保険金の受取額
|
4
|
0
|
役員退職慰労金の支払額
|
0
|
△647
|
法人税等の支払額
|
3
|
△199
|
法人税等の還付額
|
17
|
0
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
99
|
△506
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
60
|
132
|
定期預金の預入による支出
|
△831
|
△51
|
有形固定資産の売却による収入
|
2,357
|
1,332
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,393
|
△147
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△26
|
投資有価証券の売却による収入
|
31
|
1
|
投資有価証券の取得による支出
|
△5
|
△5
|
子会社の清算に伴う収入
|
7
|
0
|
その他
|
△7
|
△6
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△783
|
1,233
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
△10
|
△88
|
長期借入れによる収入
|
2,450
|
1,700
|
長期借入金の返済による支出
|
△690
|
△1,539
|
社債の償還による支出
|
△40
|
△40
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△78
|
△36
|
配当金の支払額
|
△72
|
△88
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,561
|
△90
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
15
|
13
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
894
|
652
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,452
|
800
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,346
|
1,452
|
貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2014年03月期 FY)
|
今期
(2015年03月期 FY)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,978
|
1,259
|
受取手形
|
72
|
64
|
売掛金
|
360
|
345
|
商品及び製品
|
108
|
79
|
仕掛品
|
60
|
42
|
原材料及び貯蔵品
|
227
|
148
|
前渡金
|
32
|
11
|
前払費用
|
214
|
166
|
繰延税金資産
|
81
|
23
|
その他
|
134
|
78
|
貸倒引当金
|
△9
|
△10
|
流動資産合計
|
4,262
|
2,210
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
914
|
1,292
|
構築物
|
112
|
86
|
機械及び装置
|
77
|
135
|
車両運搬具
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
340
|
260
|
土地
|
2,723
|
2,366
|
リース資産
|
55
|
54
|
建設仮勘定
|
0
|
4
|
有形固定資産合計
|
4,224
|
4,200
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
22
|
24
|
ソフトウエア
|
11
|
4
|
リース資産
|
11
|
15
|
その他
|
6
|
7
|
無形固定資産合計
|
51
|
51
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
16
|
14
|
関係会社株式
|
319
|
329
|
破産更生債権等
|
1
|
1
|
繰延税金資産
|
5
|
0
|
その他
|
238
|
205
|
貸倒引当金
|
△14
|
△14
|
投資その他の資産合計
|
569
|
538
|
固定資産合計
|
4,845
|
4,790
|
資産合計
|
9,108
|
7,001
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形
|
97
|
96
|
買掛金
|
139
|
169
|
1年内償還予定の社債
|
40
|
40
|
1年内返済予定の長期借入金
|
630
|
451
|
リース債務
|
3
|
17
|
未払金
|
92
|
79
|
未払費用
|
53
|
87
|
未払法人税等
|
344
|
0
|
未払消費税等
|
84
|
42
|
前受金
|
27
|
22
|
預り金
|
204
|
167
|
前受収益
|
0
|
0
|
賞与引当金
|
78
|
36
|
製品保証引当金
|
0
|
0
|
固定資産解体引当金
|
19
|
0
|
その他
|
8
|
0
|
流動負債合計
|
1,825
|
1,211
|
固定負債
|
|
|
社債
|
40
|
80
|
長期借入金
|
4,671
|
3,048
|
リース債務
|
7
|
55
|
繰延税金負債
|
0
|
155
|
役員退職慰労引当金
|
10
|
20
|
再評価に係る繰延税金負債
|
4
|
4
|
その他
|
296
|
446
|
固定負債合計
|
5,030
|
3,810
|
負債合計
|
6,856
|
5,022
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,052
|
1,052
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
26
|
19
|
その他利益剰余金
|
|
|
圧縮記帳積立金
|
0
|
278
|
繰越利益剰余金
|
1,291
|
748
|
利益剰余金合計
|
1,317
|
1,046
|
自己株式
|
△5
|
△5
|
株主資本合計
|
2,365
|
2,094
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
1
|
土地再評価差額金
|
△118
|
△118
|
評価・換算差額等合計
|
△114
|
△116
|
純資産合計
|
2,252
|
1,978
|
負債純資産合計
|
9,108
|
7,001
|