2017年05月10日発表
2017年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2016年03月期 FY)
|
今期
(2017年03月期 FY)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
2,374
|
2,552
|
減価償却費
|
2,612
|
2,586
|
減損損失
|
0
|
29
|
のれん償却額
|
34
|
25
|
負ののれん発生益
|
0
|
△11
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
0
|
△5
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△9
|
△3
|
受取利息及び受取配当金
|
△27
|
△32
|
支払利息
|
1
|
3
|
固定資産売却損益(△は益)
|
0
|
1
|
固定資産処分損益(△は益)
|
132
|
63
|
移転補償金
|
0
|
△58
|
災害損失
|
0
|
62
|
受取保険金
|
0
|
△131
|
違約金収入
|
△40
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△94
|
△55
|
たな卸資産の増減額(△は増加)
|
△67
|
41
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
198
|
△177
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
26
|
△519
|
その他
|
312
|
△130
|
小計
|
5,459
|
4,249
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
5
|
利息の支払額
|
△2
|
△4
|
法人税等の支払額
|
△1,095
|
△1,028
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
4,364
|
3,224
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,636
|
△1,514
|
有形固定資産の売却による収入
|
14
|
21
|
移転補償金による収入
|
0
|
57
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△12
|
無形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
長期前払費用の取得による支出
|
△3
|
△2
|
資産除去債務の履行による支出
|
△3
|
△3
|
事業譲受による支出
|
0
|
△1,031
|
差入保証金の差入による支出
|
△83
|
△33
|
差入保証金の回収による収入
|
93
|
149
|
長期前払家賃の回収による収入
|
4
|
4
|
長期前払家賃の支出
|
△148
|
△31
|
違約金収入
|
40
|
0
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,723
|
△2,390
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
リース債務の返済による支出
|
△213
|
△338
|
配当金の支払額
|
△408
|
△408
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△621
|
△745
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
1,022
|
90
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,163
|
4,072
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
5,185
|
4,163
|
損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2016年03月期 FY)
|
今期
(2017年03月期 FY)
|
売上高
|
58,532
|
58,511
|
売上原価
|
|
|
商品・原材料期首たな卸高
|
372
|
396
|
当期商品・原材料仕入高
|
19,728
|
19,939
|
合計
|
20,100
|
20,335
|
商品・原材料期末たな卸高
|
438
|
372
|
売上原価合計
|
19,662
|
19,963
|
売上総利益
|
38,870
|
38,548
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
物流費
|
737
|
703
|
広告宣伝費
|
2,421
|
2,333
|
従業員給与賞与
|
14,099
|
13,919
|
賞与引当金繰入額
|
241
|
250
|
福利厚生費
|
1,565
|
1,506
|
退職給付費用
|
37
|
0
|
賃借料
|
6,698
|
6,583
|
修繕保全費
|
1,408
|
1,366
|
水道光熱費
|
2,946
|
3,449
|
減価償却費
|
2,626
|
2,590
|
消耗品費
|
853
|
829
|
その他
|
2,843
|
2,569
|
販売費及び一般管理費合計
|
36,482
|
36,102
|
営業利益
|
2,388
|
2,446
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
26
|
31
|
受取賃貸料
|
140
|
159
|
業務受託手数料
|
32
|
23
|
その他
|
30
|
43
|
営業外収益合計
|
229
|
258
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
3
|
賃貸費用
|
122
|
135
|
その他
|
12
|
29
|
営業外費用合計
|
137
|
169
|
経常利益
|
2,481
|
2,535
|
特別利益
|
|
|
移転補償金
|
0
|
57
|
負ののれん発生益
|
0
|
10
|
受取保険金
|
0
|
130
|
違約金収入
|
40
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
特別利益合計
|
40
|
200
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
1
|
固定資産処分損
|
146
|
70
|
災害による損失
|
0
|
62
|
減損損失
|
0
|
29
|
その他
|
0
|
19
|
特別損失合計
|
146
|
183
|
税引前当期純利益
|
2,374
|
2,552
|
法人税、住民税及び事業税
|
921
|
1,068
|
法人税等調整額
|
2
|
△4
|
法人税等合計
|
924
|
1,064
|
当期純利益
|
1,450
|
1,487
|
貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2016年03月期 FY)
|
今期
(2017年03月期 FY)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
852
|
693
|
売掛金
|
789
|
696
|
商品
|
48
|
44
|
原材料及び貯蔵品
|
390
|
327
|
前払費用
|
738
|
742
|
関係会社短期貸付金
|
4,333
|
3,469
|
繰延税金資産
|
167
|
159
|
未収入金
|
151
|
117
|
その他
|
42
|
40
|
流動資産合計
|
7,514
|
6,291
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
32,183
|
31,274
|
減価償却累計額
|
△20,910
|
△19,714
|
建物(純額)
|
11,274
|
11,560
|
構築物
|
5,219
|
5,092
|
減価償却累計額
|
△4,312
|
△4,182
|
構築物(純額)
|
908
|
910
|
機械及び装置
|
5,092
|
4,732
|
減価償却累計額
|
△3,223
|
△2,882
|
機械及び装置(純額)
|
1,869
|
1,850
|
車両運搬具
|
13
|
13
|
減価償却累計額
|
△14
|
△13
|
車両運搬具(純額)
|
0
|
1
|
工具、器具及び備品
|
4,787
|
4,113
|
減価償却累計額
|
△3,684
|
△3,301
|
工具、器具及び備品(純額)
|
1,103
|
813
|
土地
|
836
|
836
|
リース資産
|
1,221
|
1,787
|
減価償却累計額
|
△1,170
|
△1,545
|
リース資産(純額)
|
51
|
243
|
建設仮勘定
|
31
|
3
|
有形固定資産合計
|
16,076
|
16,221
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
282
|
317
|
借地権
|
3
|
3
|
商標権
|
0
|
0
|
ソフトウエア
|
23
|
31
|
電話加入権
|
48
|
48
|
公共施設利用権
|
14
|
17
|
無形固定資産合計
|
372
|
418
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
長期前払費用
|
19
|
23
|
長期差入保証金
|
4,674
|
4,730
|
長期前払家賃
|
1,463
|
1,469
|
繰延税金資産
|
81
|
92
|
投資その他の資産合計
|
6,238
|
6,316
|
固定資産合計
|
22,687
|
22,956
|
資産合計
|
30,201
|
29,247
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
2,051
|
1,853
|
リース債務
|
22
|
226
|
未払金
|
720
|
706
|
設備関係未払金
|
157
|
215
|
未払費用
|
1,813
|
1,756
|
未払法人税等
|
614
|
685
|
未払消費税等
|
257
|
231
|
前受金
|
10
|
11
|
預り金
|
59
|
105
|
賞与引当金
|
241
|
250
|
流動負債合計
|
5,949
|
6,042
|
固定負債
|
|
|
リース債務
|
31
|
36
|
資産除去債務
|
170
|
161
|
その他
|
9
|
9
|
固定負債合計
|
212
|
207
|
負債合計
|
6,161
|
6,250
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,198
|
3,198
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
3,014
|
3,014
|
資本剰余金合計
|
3,014
|
3,014
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
181
|
181
|
その他利益剰余金
|
|
|
別途積立金
|
10,000
|
10,000
|
繰越利益剰余金
|
8,074
|
7,031
|
利益剰余金合計
|
18,256
|
17,213
|
自己株式
|
△429
|
△429
|
株主資本合計
|
24,040
|
22,997
|
純資産合計
|
24,040
|
22,997
|
負債純資産合計
|
30,201
|
29,247
|