ガラス・土石製品
<5282> ジオスター 財務情報
2024年11月08日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
|
397
|
その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
△162
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退職給付に係る調整額
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△6
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その他の包括利益合計
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△167
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中間包括利益
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231
|
(内訳)
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親会社株主に係る中間包括利益
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231
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四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
|
売上高
|
11,737
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売上原価
|
9,739
|
売上総利益
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1,998
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販売費及び一般管理費
|
1,393
|
営業利益
|
605
|
営業外収益
|
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受取利息
|
2
|
受取配当金
|
10
|
その他
|
1
|
営業外収益合計
|
14
|
営業外費用
|
|
支払利息
|
0
|
上場賦課金
|
0
|
その他
|
0
|
営業外費用合計
|
1
|
経常利益
|
618
|
特別利益
|
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固定資産売却益
|
0
|
特別利益合計
|
0
|
特別損失
|
|
固定資産除売却損
|
6
|
投資有価証券評価損
|
0
|
特別損失合計
|
6
|
税金等調整前中間純利益
|
612
|
法人税等
|
215
|
中間純利益
|
397
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
397
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
税金等調整前中間純利益
|
612
|
減価償却費
|
331
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
0
|
受注損失引当金の増減額(△は減少)
|
47
|
受取利息及び受取配当金
|
△13
|
支払利息
|
0
|
固定資産除売却損益(△は益)
|
3
|
投資有価証券評価損益(△は益)
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
824
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
△1,467
|
未収入金の増減額(△は増加)
|
2,017
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
△2,686
|
前受金の増減額(△は減少)
|
557
|
未払金の増減額(△は減少)
|
△316
|
その他
|
△431
|
小計
|
△516
|
利息及び配当金の受取額
|
12
|
利息の支払額
|
△1
|
事業所閉鎖損失の支払額
|
0
|
法人税等の還付額
|
0
|
法人税等の支払額
|
△219
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△723
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△639
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
その他
|
△26
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△662
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
配当金の支払額
|
△345
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△348
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△1,732
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,236
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
3,410
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
資産の部
|
|
流動資産
|
|
現金及び預金
|
625
|
預け金
|
2,785
|
受取手形及び売掛金
|
8,287
|
電子記録債権
|
1,164
|
商品及び製品
|
4,935
|
仕掛品
|
2,027
|
原材料及び貯蔵品
|
3,221
|
未収入金
|
276
|
その他
|
520
|
流動資産合計
|
23,844
|
固定資産
|
|
有形固定資産
|
|
建物及び構築物(純額)
|
2,128
|
機械装置及び運搬具(純額)
|
1,135
|
土地
|
4,054
|
その他(純額)
|
581
|
有形固定資産合計
|
7,899
|
無形固定資産
|
28
|
投資その他の資産
|
|
投資有価証券
|
1,337
|
その他
|
1,114
|
貸倒引当金
|
△10
|
投資その他の資産合計
|
2,442
|
固定資産合計
|
10,370
|
資産合計
|
34,215
|
負債の部
|
|
流動負債
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,457
|
短期借入金
|
330
|
前受金
|
4,274
|
未払法人税等
|
262
|
未払消費税等
|
6
|
未払金
|
2,221
|
賞与引当金
|
388
|
受注損失引当金
|
409
|
事業所閉鎖損失引当金
|
91
|
その他
|
165
|
流動負債合計
|
10,607
|
固定負債
|
|
長期借入金
|
0
|
役員退職慰労引当金
|
88
|
退職給付に係る負債
|
213
|
資産除去債務
|
83
|
その他
|
17
|
固定負債合計
|
402
|
負債合計
|
11,010
|
純資産の部
|
|
株主資本
|
|
資本金
|
3,352
|
資本剰余金
|
4,384
|
利益剰余金
|
14,843
|
自己株式
|
△29
|
株主資本合計
|
22,551
|
その他の包括利益累計額
|
|
その他有価証券評価差額金
|
628
|
退職給付に係る調整累計額
|
26
|
その他の包括利益累計額合計
|
654
|
純資産合計
|
23,205
|
負債純資産合計
|
34,215
|