2018年05月14日発表 2018年03月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2017年02月期 FY) 今期 (2018年03月期 FY)
売上高 9,727 9,195
売上原価    
商品期首たな卸高 1,251 1,512
当期商品仕入高 5,731 4,822
合計 6,982 6,334
商品期末たな卸高 1,734 1,251
商品売上原価 5,247 5,082
売上総利益 4,479 4,112
販売費及び一般管理費 5,088 4,942
営業損失(△) △610 △830
営業外収益    
受取利息 7 0
有価証券利息 1 15
投資事業組合運用益 3 1
受取賃貸料 11 21
営業補償金 0 10
その他 10 9
営業外収益合計 34 57
営業外費用    
株式交付費 0 3
為替差損 0 2
賃貸費用 11 21
その他 4 0
営業外費用合計 16 28
経常損失(△) △592 △801
特別利益    
受取補償金 233 0
特別利益合計 233 0
特別損失    
減損損失 258 279
固定資産除却損 3 0
店舗閉鎖損失 24 51
店舗閉鎖損失引当金繰入額 54 33
和解金 42 0
契約解約金 8 0
特別損失合計 391 364
税引前当期純損失(△) △750 △1,165
住民税 39 39
法人税等合計 39 39
当期純損失(△) △790 △1,205

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2017年02月期 FY) 今期 (2018年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純損失(△) △750 △1,165
減価償却費 25 11
減損損失 258 279
未収消費税等の増減額(△は増加) △63 40
貸倒引当金の増減額(△は減少) △2 △2
賞与引当金の増減額(△は減少) 9 0
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) 21 26
受取利息及び受取配当金 △9 △16
営業補償金 0 △10
受取補償金 △92 0
受取和解金 △142 0
和解金 42 0
有形固定資産除却損 3 0
売上債権の増減額(△は増加) △71 △80
たな卸資産の増減額(△は増加) △484 284
仕入債務の増減額(△は減少) 297 △48
未払金の増減額(△は減少) △113 97
未払消費税等の増減額(△は減少) 0 21
その他 25 86
小計 △1,040 △472
利息及び配当金の受取額 14 17
補償金の受取額 0 10
和解金の受取額 150 0
和解金の支払額 △43 0
法人税等の支払額 △39 △43
営業活動によるキャッシュ・フロー △956 △487
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 0 △30
有価証券の償還による収入 0 21
有形固定資産の取得による支出 △145 △86
無形固定資産の取得による支出 △28 0
投資有価証券の取得による支出 0 △101
投資有価証券の償還による収入 1,199 0
資産除去債務の履行による支出 △98 △71
短期貸付金の純増減額(△は増加) △700 0
敷金及び保証金の差入による支出 △46 △19
敷金及び保証金の回収による収入 109 118
事業譲受による支出 0 △83
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 295 △246
財務活動によるキャッシュ・フロー    
株式の発行による収入 0 645
自己株式の取得による支出 △1 △1
リース債務の返済による支出 △43 △6
財務活動によるキャッシュ・フロー △44 639
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △703 △96
現金及び現金同等物の期首残高 1,240 1,336
現金及び現金同等物の期末残高 538 1,240

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2017年02月期 FY) 今期 (2018年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 610 1,312
売掛金 277 207
有価証券 0 1,202
商品 1,734 1,251
前払費用 91 65
短期貸付金 700 0
未収入金 166 46
その他 22 22
流動資産合計 3,603 4,108
固定資産    
有形固定資産    
建物 1,543 1,839
減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,544 △1,840
建物(純額) 0 0
構築物 52 140
減価償却累計額及び減損損失累計額 △53 △141
構築物(純額) 0 0
車両運搬具 0 1
減価償却累計額及び減損損失累計額 0 △2
車両運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品 788 930
減価償却累計額及び減損損失累計額 △789 △931
工具、器具及び備品(純額) 0 0
リース資産 74 24
減価償却累計額及び減損損失累計額 △75 △25
リース資産(純額) 0 0
有形固定資産合計 0 0
投資その他の資産    
敷金及び保証金 1,323 1,503
長期未収入金 168 170
その他 5 6
貸倒引当金 △169 △171
投資その他の資産合計 1,329 1,509
固定資産合計 1,329 1,509
資産合計 4,932 5,617
負債の部    
流動負債    
買掛金 524 226
リース債務 44 33
未払金 280 386
未払費用 29 44
未払住民税等 68 55
賞与引当金 35 25
店舗閉鎖損失引当金 54 33
資産除去債務 52 25
その他 26 6
流動負債合計 1,116 836
固定負債    
リース債務 114 117
資産除去債務 300 379
長期前受収益 0 91
その他 4 4
固定負債合計 419 594
負債合計 1,536 1,431
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,338 2,338
資本剰余金    
資本準備金 2,448 2,448
資本剰余金合計 2,448 2,448
利益剰余金    
利益準備金 134 134
その他利益剰余金    
別途積立金 500 1,500
繰越利益剰余金 △764 △974
利益剰余金合計 △130 660
自己株式 △1,262 △1,261
株主資本合計 3,396 4,186
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 0 0
評価・換算差額等合計 0 0
純資産合計 3,396 4,186
負債純資産合計 4,932 5,617
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