2019年05月14日発表 2019年03月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2018年03月期 FY) 今期 (2019年03月期 FY)
売上高 7,078 6,149
売上原価    
原材料期首たな卸高 22 21
当期原材料仕入高 1,619 1,375
当期商品仕入高 695 683
合計 2,338 2,081
原材料期末たな卸高 24 22
売上原価合計 2,313 2,058
売上総利益 4,764 4,091
販売費及び一般管理費 4,475 3,846
営業利益 289 244
営業外収益    
受取利息 0 0
有価証券利息 3 7
受取手数料 0 1
保険解約返戻金 0 13
保険差益 1 0
その他 2 1
営業外収益合計 9 25
営業外費用    
支払利息 7 11
上場関連費用 0 10
株式交付費償却 1 0
その他 3 4
営業外費用合計 12 26
経常利益 286 243
特別損失    
減損損失 92 0
その他 1 0
特別損失合計 94 0
税引前当期純利益 192 242
法人税、住民税及び事業税 108 93
法人税等調整額 △38 △5
法人税等合計 70 88
当期純利益 122 154

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2018年03月期 FY) 今期 (2019年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 192 242
減価償却費 202 175
長期前払費用償却額 24 16
減損損失 92 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 △1
受取利息及び受取配当金 △1 △1
有価証券利息 △4 △8
保険解約返戻金 0 △14
支払利息 7 11
上場関連費用 0 10
保険差益 △2 0
売上債権の増減額(△は増加) △14 △34
たな卸資産の増減額(△は増加) △4 △3
前払費用の増減額(△は増加) △12 △9
仕入債務の増減額(△は減少) 28 24
未払金の増減額(△は減少) 19 7
未払費用の増減額(△は減少) 3 17
前受金の増減額(△は減少) △6 △2
その他の資産の増減額(△は増加) 13 △6
その他の負債の増減額(△は減少) 34 △6
その他 △1 0
小計 580 427
利息及び配当金の受取額 4 7
保険解約返戻金の受取額 8 27
保険金の受取額 4 0
利息の支払額 △8 △11
法人税等の支払額 △119 △51
営業活動によるキャッシュ・フロー 471 402
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △6 △6
有形固定資産の取得による支出 △338 △371
投資有価証券の償還による収入 0 81
無形固定資産の取得による支出 △10 △13
資産除去債務の履行による支出 0 △5
関係会社貸付金の回収による収入 4 4
差入保証金の差入による支出 △33 △70
差入保証金の回収による収入 0 7
長期前払費用の取得による支出 △51 △35
その他 0 1
投資活動によるキャッシュ・フロー △431 △404
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 50 600
長期借入金の返済による支出 △591 △642
株式の発行による収入 2 477
上場関連費用の支出 0 △11
リース債務の返済による支出 △5 △20
財務活動によるキャッシュ・フロー △543 406
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △502 405
現金及び現金同等物の期首残高 1,276 871
現金及び現金同等物の期末残高 775 1,276

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2018年03月期 FY) 今期 (2019年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 852 1,347
売掛金 112 99
原材料及び貯蔵品 28 25
前払費用 95 84
その他 20 23
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 1,110 1,580
固定資産    
有形固定資産    
建物 1,829 1,641
減価償却累計額 △541 △427
建物(純額) 1,289 1,214
構築物 1 1
減価償却累計額 △2 △2
構築物(純額) 0 0
工具、器具及び備品 397 293
減価償却累計額 △251 △173
工具、器具及び備品(純額) 146 121
土地 6 6
リース資産 117 117
減価償却累計額 △117 △113
リース資産(純額) 0 5
建設仮勘定 72 28
有形固定資産合計 1,515 1,376
無形固定資産    
ソフトウエア 16 9
ソフトウエア仮勘定 0 2
その他 2 2
無形固定資産合計 18 13
投資その他の資産    
投資有価証券 64 91
関係会社株式 0 0
長期貸付金 0 0
関係会社長期貸付金 62 67
長期前払費用 53 49
敷金及び保証金 450 418
繰延税金資産 85 40
投資その他の資産合計 716 667
固定資産合計 2,250 2,057
繰延資産    
株式交付費 2 3
繰延資産合計 2 3
資産合計 3,363 3,641
負債の部    
流動負債    
買掛金 174 145
1年内返済予定の長期借入金 463 583
リース債務 0 4
未払金 350 263
未払費用 63 59
未払法人税等 84 84
前受金 73 79
その他 88 67
流動負債合計 1,298 1,288
固定負債    
長期借入金 563 983
リース債務 0 0
資産除去債務 230 207
その他 53 51
固定負債合計 847 1,242
負債合計 2,146 2,531
純資産の部    
株主資本    
資本金 366 364
資本剰余金    
資本準備金 340 338
資本剰余金合計 340 338
利益剰余金    
利益準備金 2 2
その他利益剰余金    
別途積立金 30 30
繰越利益剰余金 502 379
利益剰余金合計 534 412
株主資本合計 1,241 1,116
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 △25 △7
評価・換算差額等合計 △25 △7
純資産合計 1,216 1,110
負債純資産合計 3,363 3,641
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