2024年02月08日発表 2023年12月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
当期純利益 25,163
その他の包括利益  
退職給付に係る調整額 △29
その他の包括利益合計 △29
包括利益 25,134
(内訳)  
親会社株主に係る包括利益 25,134

連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
売上高  
直営店舗売上高 259,692
フランチャイズ収入 122,297
売上高合計 381,989
売上原価  
直営店舗売上原価 234,367
フランチャイズ収入原価 75,330
売上原価合計 309,698
売上総利益 72,291
販売費及び一般管理費 31,413
営業利益 40,877
営業外収益  
受取利息 144
受取補償金 344
受取保険金 133
補助金収入 163
受取報奨金 250
その他 595
営業外収益合計 1,631
営業外費用  
支払利息 8
貸倒引当金繰入額 14
店舗用固定資産除却損 1,349
賃貸借契約解約違約金 193
その他 208
営業外費用合計 1,774
経常利益 40,734
特別利益  
固定資産売却益 76
特別利益合計 76
特別損失  
固定資産売却損 1
固定資産除却損 696
減損損失 1,344
特別損失合計 2,042
税金等調整前当期純利益 38,768
法人税、住民税及び事業税 12,683
法人税等調整額 2,928
法人税等還付税額 △2,006
法人税等合計 13,605
当期純利益 25,163
親会社株主に帰属する当期純利益 25,163

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純利益 38,768
減価償却費及び償却費 15,701
減損損失 1,344
貸倒引当金の増減額(△は減少) 8
その他の引当金の増減額(△は減少) 553
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 32
受取利息 △144
支払利息 8
固定資産売却益 △76
固定資産除却損 1,122
売上債権の増減額(△は増加) △7,364
棚卸資産の増減額(△は増加) △153
フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 △495
長期繰延営業債権の増減額(△は増加) 523
その他の資産の増減額(△は増加) 318
仕入債務の増減額(△は減少) 614
未払金の増減額(△は減少) 1,484
未払費用の増減額(△は減少) 964
その他の負債の増減額(△は減少) 2,653
その他 236
小計 56,100
利息の受取額 59
利息の支払額 △8
業務協定合意金の受取額 690
法人税等の支払額 △11,821
法人税等の還付額 3,453
営業活動によるキャッシュ・フロー 48,474
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の払戻による収入 25,000
投資有価証券の取得による支出 △4,000
有形固定資産の取得による支出 △29,557
有形固定資産の売却による収入 1,587
敷金及び保証金の差入による支出 △5,339
敷金及び保証金の回収による収入 1,327
ソフトウエアの取得による支出 △2,853
資産除去債務の履行による支出 △352
その他 9
投資活動によるキャッシュ・フロー △14,178
財務活動によるキャッシュ・フロー  
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △233
自己株式の取得による支出 0
配当金の支払額 △5,185
財務活動によるキャッシュ・フロー △5,419
現金及び現金同等物に係る換算差額 1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 28,878
現金及び現金同等物の期首残高 36,362
現金及び現金同等物の期末残高 65,240

連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 65,240
売掛金 27,362
1年内回収予定の長期繰延営業債権 6,305
原材料及び貯蔵品 1,581
その他 6,429
貸倒引当金 △6
流動資産合計 106,913
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物 140,317
減価償却累計額 △59,376
建物及び構築物(純額) 80,940
機械及び装置 27,477
減価償却累計額 △11,538
機械及び装置(純額) 15,938
工具、器具及び備品 20,900
減価償却累計額 △12,724
工具、器具及び備品(純額) 8,176
土地 23,909
リース資産 3,792
減価償却累計額 △3,487
リース資産(純額) 304
建設仮勘定 838
有形固定資産合計 130,108
無形固定資産  
のれん 435
ソフトウエア 10,045
その他 694
無形固定資産合計 11,175
投資その他の資産  
投資有価証券 8,056
長期貸付金 9
長期繰延営業債権 5,497
繰延税金資産 7,762
敷金及び保証金 39,630
その他 3,456
貸倒引当金 △1,216
投資その他の資産合計 63,196
固定資産合計 204,480
資産合計 311,393
負債の部  
流動負債  
買掛金 1,694
リース債務 224
未払金 34,570
未払費用 9,230
未払法人税等 9,630
未払消費税等 3,760
契約負債 5,021
賞与引当金 2,796
棚卸資産処分損失引当金 4
資産除去債務 252
その他 9,838
流動負債合計 77,024
固定負債  
リース債務 168
賞与引当金 205
役員賞与引当金 243
役員退職慰労引当金 262
退職給付に係る負債 1,300
資産除去債務 4,987
繰延税金負債 33
再評価に係る繰延税金負債 289
その他 204
固定負債合計 7,695
負債合計 84,720
純資産の部  
株主資本  
資本金 24,113
資本剰余金 42,124
利益剰余金 164,558
自己株式 △3
株主資本合計 230,794
その他の包括利益累計額  
土地再評価差額金 △4,202
退職給付に係る調整累計額 81
その他の包括利益累計額合計 △4,120
純資産合計 226,673
負債純資産合計 311,393
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