2024年08月09日発表 2024年12月期 財務諸表

中間連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
中間純利益 14,893
その他の包括利益  
退職給付に係る調整額 △12
その他の包括利益合計 △12
中間包括利益 14,881
(内訳)  
親会社株主に係る中間包括利益 14,881

中間連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
売上高 200,996
売上原価 160,659
売上総利益 40,337
販売費及び一般管理費 16,588
営業利益 23,748
営業外収益  
受取利息 67
貸倒引当金戻入額 0
受取補償金 154
受取保険金 267
補助金収入 343
その他 208
営業外収益合計 1,042
営業外費用  
支払利息 4
貸倒引当金繰入額 0
店舗用固定資産除却損 178
賃貸借契約解約違約金 219
その他 109
営業外費用合計 512
経常利益 24,278
特別利益  
固定資産売却益 156
特別利益合計 156
特別損失  
固定資産売却損 0
固定資産除却損 454
減損損失 427
特別損失合計 882
税金等調整前中間純利益 23,552
法人税等 8,658
法人税等還付税額 0
法人税等合計 8,658
中間純利益 14,893
親会社株主に帰属する中間純利益 14,893

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前中間純利益 23,552
減価償却費及び償却費 8,533
減損損失 427
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0
その他の引当金の増減額(△は減少) △1,805
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △18
受取利息 △67
支払利息 4
固定資産売却損益(△は益) △156
固定資産除却損 188
売上債権の増減額(△は増加) 5,078
棚卸資産の増減額(△は増加) 342
フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 △189
長期繰延営業債権の増減額(△は増加) 3,567
その他の資産の増減額(△は増加) △471
仕入債務の増減額(△は減少) △1,659
未払金の増減額(△は減少) △3,883
未払費用の増減額(△は減少) △1,222
その他の負債の増減額(△は減少) △1,259
その他 297
小計 31,258
利息の受取額 44
利息の支払額 △4
業務協定合意金の受取額 0
法人税等の支払額 △9,955
法人税等の還付額 1,075
営業活動によるキャッシュ・フロー 22,418
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の払戻による収入 0
投資有価証券の取得による支出 △5,000
有形固定資産の取得による支出 △19,498
有形固定資産の売却による収入 2,110
敷金及び保証金の差入による支出 △1,735
敷金及び保証金の回収による収入 1,128
ソフトウエアの取得による支出 △1,736
資産除去債務の履行による支出 △442
その他 7
投資活動によるキャッシュ・フロー △25,166
財務活動によるキャッシュ・フロー  
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △120
自己株式の取得による支出 0
配当金の支払額 △5,584
財務活動によるキャッシュ・フロー △5,704
現金及び現金同等物に係る換算差額 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △8,452
現金及び現金同等物の期首残高 51,774
現金及び現金同等物の中間期末残高 56,788

中間連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 56,788
売掛金 22,283
1年内回収予定の長期繰延営業債権 5,603
原材料及び貯蔵品 1,239
その他 5,849
貸倒引当金 △6
流動資産合計 91,758
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 82,381
機械及び装置(純額) 16,216
工具、器具及び備品(純額) 8,162
土地 26,976
リース資産(純額) 268
建設仮勘定 1,212
有形固定資産合計 135,218
無形固定資産  
のれん 409
ソフトウエア 9,785
その他 694
無形固定資産合計 10,888
投資その他の資産  
投資有価証券 13,056
長期貸付金 9
長期繰延営業債権 2,631
繰延税金資産 7,429
敷金及び保証金 40,124
その他 3,568
貸倒引当金 △1,215
投資その他の資産合計 65,604
固定資産合計 211,711
資産合計 303,470
負債の部  
流動負債  
買掛金 35
リース債務 198
未払金 30,386
未払費用 8,007
未払法人税等 8,341
未払消費税等 2,679
契約負債 5,022
賞与引当金 1,359
棚卸資産処分損失引当金 0
資産除去債務 205
その他 4,176
流動負債合計 60,414
固定負債  
リース債務 145
賞与引当金 98
役員賞与引当金 49
役員退職慰労引当金 197
退職給付に係る負債 1,282
資産除去債務 4,790
繰延税金負債 27
再評価に係る繰延税金負債 289
その他 203
固定負債合計 7,085
負債合計 67,500
純資産の部  
株主資本  
資本金 24,113
資本剰余金 42,124
利益剰余金 173,868
自己株式 △3
株主資本合計 240,103
その他の包括利益累計額  
土地再評価差額金 △4,202
退職給付に係る調整累計額 68
その他の包括利益累計額合計 △4,133
純資産合計 235,969
負債純資産合計 303,470
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