2025年08月08日発表 2025年12月期 財務諸表

中間連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年12月期 Q2)
中間純利益 16,796
その他の包括利益  
退職給付に係る調整額 △12
その他の包括利益合計 △12
中間包括利益 16,783
(内訳)  
親会社株主に係る中間包括利益 16,783

中間連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年12月期 Q2)
売上高 203,314
売上原価 160,806
売上総利益 42,507
販売費及び一般管理費 16,285
営業利益 26,222
営業外収益  
受取利息 131
貸倒引当金戻入額 1
受取補償金 89
受取保険金 214
その他 455
営業外収益合計 891
営業外費用  
支払利息 4
店舗用固定資産除却損 819
賃貸借契約解約違約金 13
その他 123
営業外費用合計 960
経常利益 26,153
特別利益  
固定資産売却益 89
特別利益合計 89
特別損失  
固定資産除却損 314
減損損失 157
特別損失合計 471
税金等調整前中間純利益 25,771
法人税等 8,975
中間純利益 16,796
親会社株主に帰属する中間純利益 16,796

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前中間純利益 25,771
減価償却費及び償却費 9,179
減損損失 157
貸倒引当金の増減額(△は減少) △7
その他の引当金の増減額(△は減少) △1,075
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △42
受取利息 △131
支払利息 4
固定資産売却損益(△は益) △89
固定資産除却損 386
売上債権の増減額(△は増加) 1,870
棚卸資産の増減額(△は増加) 382
フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 △132
長期繰延営業債権の増減額(△は増加) 2,806
その他の資産の増減額(△は増加) △63
仕入債務の増減額(△は減少) △307
未払金の増減額(△は減少) △1,843
未払費用の増減額(△は減少) △1,123
その他の負債の増減額(△は減少) 478
その他 285
小計 36,506
利息の受取額 101
利息の支払額 △4
法人税等の支払額 △7,411
法人税等の還付額 759
営業活動によるキャッシュ・フロー 29,950
投資活動によるキャッシュ・フロー  
投資有価証券の取得による支出 △968
有形固定資産の取得による支出 △21,024
有形固定資産の売却による収入 2,708
敷金及び保証金の差入による支出 △1,562
敷金及び保証金の回収による収入 697
ソフトウエアの取得による支出 △1,566
資産除去債務の履行による支出 △143
その他 8
投資活動によるキャッシュ・フロー △21,851
財務活動によるキャッシュ・フロー  
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △87
自己株式の取得による支出 0
配当金の支払額 △6,514
財務活動によるキャッシュ・フロー △6,602
現金及び現金同等物に係る換算差額 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,496
現金及び現金同等物の期首残高 56,788
現金及び現金同等物の中間期末残高 68,823

中間連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年12月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 68,823
売掛金 23,359
1年内回収予定の長期繰延営業債権 2,528
有価証券 6,000
原材料及び貯蔵品 1,278
その他 7,228
貸倒引当金 △6
流動資産合計 109,211
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 95,759
機械及び装置(純額) 16,657
工具、器具及び備品(純額) 8,635
土地 27,410
リース資産(純額) 160
建設仮勘定 2,222
有形固定資産合計 150,845
無形固定資産  
のれん 688
ソフトウエア 9,198
その他 694
無形固定資産合計 10,580
投資その他の資産  
投資有価証券 11,024
長期貸付金 9
長期繰延営業債権 0
繰延税金資産 7,774
敷金及び保証金 41,809
その他 5,330
貸倒引当金 △1,190
投資その他の資産合計 64,758
固定資産合計 226,184
資産合計 335,396
負債の部  
流動負債  
買掛金 46
リース債務 116
未払金 33,682
未払費用 7,615
未払法人税等 9,991
未払消費税等 3,228
契約負債 5,595
賞与引当金 1,424
棚卸資産処分損失引当金 30
資産除去債務 30
その他 2,774
流動負債合計 64,536
固定負債  
リース債務 77
賞与引当金 1
役員賞与引当金 1
役員退職慰労引当金 50
退職給付に係る負債 1,132
資産除去債務 5,723
繰延税金負債 31
再評価に係る繰延税金負債 311
その他 218
固定負債合計 7,547
負債合計 72,083
純資産の部  
株主資本  
資本金 24,113
資本剰余金 42,124
利益剰余金 201,211
自己株式 △3
株主資本合計 267,445
その他の包括利益累計額  
土地再評価差額金 △4,195
退職給付に係る調整累計額 62
その他の包括利益累計額合計 △4,133
純資産合計 263,312
負債純資産合計 335,396
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