情報・通信業
<4333> 東邦システムサイエンス 財務情報
2024年05月13日発表
2024年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
税引前当期純利益
|
1,583
|
減価償却費
|
40
|
株式報酬費用
|
29
|
退職給付引当金の増減額(△は減少)
|
△50
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
0
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
13
|
受注損失引当金の増減額(△は減少)
|
27
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
固定資産除却損
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△27
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
△4
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
59
|
未払費用の増減額(△は減少)
|
27
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
16
|
その他
|
△70
|
小計
|
1,644
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
法人税等の支払額
|
△398
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,252
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9
|
無形固定資産の取得による支出
|
△9
|
敷金の差入による支出
|
0
|
その他
|
△1
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△18
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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自己株式の取得による支出
|
△9
|
配当金の支払額
|
△608
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△616
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
618
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,118
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
9,737
|
損益計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
売上高
|
|
ソフトウエア開発売上高
|
15,898
|
情報システムサービス売上高
|
382
|
売上高合計
|
16,280
|
売上原価
|
|
ソフトウエア開発売上原価
|
13,071
|
情報システムサービス売上原価
|
305
|
売上原価合計
|
13,377
|
売上総利益
|
2,903
|
販売費及び一般管理費
|
1,328
|
営業利益
|
1,574
|
営業外収益
|
|
受取配当金
|
5
|
保険事務手数料
|
0
|
保険配当金
|
1
|
未払配当金除斥益
|
0
|
その他
|
0
|
営業外収益合計
|
8
|
営業外費用
|
|
固定資産除却損
|
0
|
その他
|
0
|
営業外費用合計
|
0
|
経常利益
|
1,583
|
税引前当期純利益
|
1,583
|
法人税、住民税及び事業税
|
449
|
法人税等調整額
|
51
|
法人税等合計
|
501
|
当期純利益
|
1,082
|
貸借対照表
(単位:百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
資産の部
|
|
流動資産
|
|
現金及び預金
|
9,747
|
売掛金及び契約資産
|
2,183
|
仕掛品
|
3
|
前払費用
|
65
|
その他
|
15
|
貸倒引当金
|
△7
|
流動資産合計
|
12,008
|
固定資産
|
|
有形固定資産
|
|
建物
|
149
|
減価償却累計額
|
△80
|
建物(純額)
|
69
|
工具、器具及び備品
|
90
|
減価償却累計額
|
△74
|
工具、器具及び備品(純額)
|
16
|
有形固定資産合計
|
86
|
無形固定資産
|
|
ソフトウエア
|
33
|
電話加入権
|
0
|
その他
|
3
|
無形固定資産合計
|
37
|
投資その他の資産
|
|
投資有価証券
|
509
|
長期前払費用
|
0
|
繰延税金資産
|
707
|
敷金
|
111
|
その他
|
20
|
貸倒引当金
|
△6
|
投資その他の資産合計
|
1,344
|
固定資産合計
|
1,468
|
資産合計
|
13,477
|
負債の部
|
|
流動負債
|
|
買掛金
|
903
|
未払金
|
101
|
未払費用
|
148
|
未払法人税等
|
279
|
未払消費税等
|
149
|
預り金
|
60
|
賞与引当金
|
369
|
受注損失引当金
|
27
|
その他
|
12
|
流動負債合計
|
2,052
|
固定負債
|
|
退職給付引当金
|
2,031
|
その他
|
27
|
固定負債合計
|
2,059
|
負債合計
|
4,111
|
純資産の部
|
|
株主資本
|
|
資本金
|
526
|
資本剰余金
|
|
資本準備金
|
531
|
その他資本剰余金
|
88
|
資本剰余金合計
|
620
|
利益剰余金
|
|
利益準備金
|
10
|
その他利益剰余金
|
|
繰越利益剰余金
|
8,502
|
利益剰余金合計
|
8,513
|
自己株式
|
△597
|
株主資本合計
|
9,063
|
評価・換算差額等
|
|
その他有価証券評価差額金
|
301
|
評価・換算差額等合計
|
301
|
純資産合計
|
9,365
|
負債純資産合計
|
13,477
|