2024年05月14日発表 2024年03月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
売上高 6,124
売上原価  
期首商品・委託商品・製品棚卸高 1,103
当期商品仕入高 2,575
当期製品製造原価 44
合計 3,723
他勘定振替高 302
期末商品・委託商品・製品棚卸高 999
商品・委託商品・製品売上原価 2,421
売上原価合計 2,421
売上総利益 3,703
販売費及び一般管理費  
販売促進費 58
広告宣伝費 31
貸倒引当金繰入額 2
役員報酬 115
給料及び手当 1,576
賞与引当金繰入額 149
福利厚生費 324
退職給付費用 45
旅費及び交通費 72
通信費 32
交際接待費 4
減価償却費 43
賃借料 360
車輌運行費 120
その他 637
販売費及び一般管理費合計 3,574
営業利益 128
営業外収益  
受取利息 0
受取配当金 1
受取家賃 16
事故保険金 2
その他 3
営業外収益合計 23
営業外費用  
支払利息 3
その他 0
営業外費用合計 3
経常利益 147
特別損失  
商品評価損 122
固定資産除売却損 0
減損損失 5
特別損失合計 127
税引前当期純利益 20
法人税、住民税及び事業税 68
法人税等調整額 △21
法人税等合計 47
当期純利益又は当期純損失(△) △28

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前当期純利益 20
減価償却費 54
減損損失 5
のれん償却額 42
固定資産除売却損益(△は益) 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) △4
退職給付引当金の増減額(△は減少) 2
株式給付引当金の増減額(△は減少) 5
賞与引当金の増減額(△は減少) 14
受取利息及び受取配当金 △2
支払利息 3
商品評価損 122
売上債権の増減額(△は増加) 33
棚卸資産の増減額(△は増加) 21
仕入債務の増減額(△は減少) △130
未払費用の増減額(△は減少) 26
その他 25
小計 241
利息及び配当金の受取額 1
利息の支払額 △4
法人税等の支払額 △68
営業活動によるキャッシュ・フロー 171
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 △1
定期預金の払戻による収入 0
有形固定資産の取得による支出 △34
無形固定資産の取得による支出 △3
貸付けによる支出 0
貸付金の回収による収入 0
保険積立金の積立による支出 △3
その他 2
投資活動によるキャッシュ・フロー △37
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 140
長期借入れによる収入 0
長期借入金の返済による支出 △201
リース債務の返済による支出 △17
自己株式の取得による支出 △1
自己株式の売却による収入 0
配当金の支払額 △55
財務活動によるキャッシュ・フロー △132
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 4
現金及び現金同等物の期首残高 944
現金及び現金同等物の期末残高 949

貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,107
受取手形 11
電子記録債権 7
売掛金 462
契約資産 58
商品及び製品 541
委託商品 454
仕掛品 0
原材料及び貯蔵品 32
前渡金 7
前払費用 31
未収入金 89
その他 12
貸倒引当金 △7
流動資産合計 2,811
固定資産  
有形固定資産  
建物(純額) 435
構築物(純額) 9
機械及び装置(純額) 6
車両運搬具(純額) 0
工具、器具及び備品(純額) 2
土地 1,198
リース資産(純額) 4
有形固定資産合計 1,657
無形固定資産  
ソフトウエア 3
リース資産 29
水道施設利用権 0
電話加入権 6
のれん 128
無形固定資産合計 168
投資その他の資産  
投資有価証券 62
出資金 0
長期貸付金 1
保険積立金 147
差入保証金 75
長期前払費用 2
前払年金費用 91
繰延税金資産 63
その他 0
貸倒引当金 △1
投資その他の資産合計 444
固定資産合計 2,271
資産合計 5,082
負債の部  
流動負債  
支払手形 5
電子記録債務 128
買掛金 235
短期借入金 970
1年内返済予定の長期借入金 153
リース債務 15
未払金 46
未払費用 222
未払法人税等 46
未払消費税等 50
前受金 13
預り金 48
賞与引当金 149
その他 38
流動負債合計 2,125
固定負債  
長期借入金 34
リース債務 17
退職給付引当金 156
株式給付引当金 42
長期預り保証金 2
資産除去債務 2
長期未払金 178
固定負債合計 434
負債合計 2,559
純資産の部  
株主資本  
資本金 681
資本剰余金  
資本準備金 424
その他資本剰余金 104
資本剰余金合計 528
利益剰余金  
利益準備金 64
その他利益剰余金  
圧縮記帳積立金 56
別途積立金 727
繰越利益剰余金 737
利益剰余金合計 1,586
自己株式 △301
株主資本合計 2,495
評価・換算差額等  
その他有価証券評価差額金 27
評価・換算差額等合計 27
純資産合計 2,522
負債純資産合計 5,082
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