2024年08月09日発表
2024年06月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年06月期 FY)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
税引前当期純利益
|
176
|
減価償却費
|
153
|
減損損失
|
1
|
長期前払費用償却額
|
1
|
株式報酬費用
|
126
|
固定資産除却損
|
0
|
株式報酬費用消滅損
|
1
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
△1
|
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△3
|
退職給付引当金の増減額(△は減少)
|
△15
|
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
|
△138
|
受取利息及び受取配当金
|
△13
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
41
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
△16
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
△1
|
未払金の増減額(△は減少)
|
△17
|
長期未払金の増減額(△は減少)
|
139
|
その他
|
8
|
小計
|
450
|
利息及び配当金の受取額
|
10
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
|
△119
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
342
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
定期預金の純増減額(△は増加)
|
600
|
有形固定資産の取得による支出
|
△189
|
無形固定資産の取得による支出
|
△50
|
投資有価証券の取得による支出
|
△500
|
その他
|
△1
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△139
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
配当金の支払額
|
△500
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△501
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△297
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
975
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
678
|
損益計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年06月期 FY)
|
売上高
|
1,601
|
売上原価
|
|
製品期首棚卸高
|
3
|
当期製品製造原価
|
1,127
|
合計
|
1,130
|
製品期末棚卸高
|
2
|
売上原価合計
|
1,127
|
売上総利益
|
473
|
販売費及び一般管理費
|
|
広告宣伝費
|
3
|
運賃及び荷造費
|
35
|
役員報酬
|
55
|
給料及び手当
|
52
|
賞与
|
9
|
福利厚生費
|
19
|
株式報酬費用
|
32
|
退職給付費用
|
5
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
2
|
役員賞与引当金繰入額
|
4
|
減価償却費
|
5
|
租税公課
|
14
|
支払報酬
|
19
|
その他
|
49
|
販売費及び一般管理費合計
|
309
|
営業利益
|
164
|
営業外収益
|
|
受取利息
|
0
|
有価証券利息
|
3
|
受取配当金
|
9
|
売電収入
|
0
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
作業くず売却益
|
1
|
その他
|
0
|
営業外収益合計
|
15
|
営業外費用
|
|
株式報酬費用消滅損
|
1
|
営業外費用合計
|
1
|
経常利益
|
178
|
特別損失
|
|
固定資産除却損
|
0
|
減損損失
|
1
|
特別損失合計
|
2
|
税引前当期純利益
|
176
|
法人税、住民税及び事業税
|
89
|
法人税等調整額
|
△34
|
法人税等合計
|
55
|
当期純利益
|
120
|
貸借対照表
(単位:百万円)
|
今期
(2024年06月期 FY)
|
資産の部
|
|
流動資産
|
|
現金及び預金
|
5,917
|
受取手形
|
68
|
売掛金
|
216
|
製品
|
2
|
原材料
|
40
|
仕掛品
|
273
|
前払費用
|
46
|
その他
|
3
|
貸倒引当金
|
△1
|
流動資産合計
|
6,569
|
固定資産
|
|
有形固定資産
|
|
建物
|
1,433
|
減価償却累計額
|
△1,060
|
建物(純額)
|
374
|
構築物
|
113
|
減価償却累計額
|
△96
|
構築物(純額)
|
18
|
機械及び装置
|
4,023
|
減価償却累計額
|
△3,628
|
機械及び装置(純額)
|
396
|
車両運搬具
|
4
|
減価償却累計額
|
△5
|
車両運搬具(純額)
|
0
|
工具、器具及び備品
|
52
|
減価償却累計額
|
△45
|
工具、器具及び備品(純額)
|
8
|
リース資産
|
5
|
減価償却累計額
|
△4
|
リース資産(純額)
|
2
|
土地
|
333
|
建設仮勘定
|
122
|
有形固定資産合計
|
1,254
|
無形固定資産
|
|
ソフトウエア
|
3
|
ソフトウェア仮勘定
|
47
|
電話加入権
|
0
|
無形固定資産合計
|
51
|
投資その他の資産
|
|
投資有価証券
|
873
|
破産更生債権等
|
0
|
長期前払費用
|
3
|
繰延税金資産
|
194
|
その他
|
0
|
貸倒引当金
|
△1
|
投資その他の資産合計
|
1,071
|
固定資産合計
|
2,377
|
資産合計
|
8,946
|
負債の部
|
|
流動負債
|
|
買掛金
|
14
|
リース債務
|
0
|
未払金
|
116
|
未払費用
|
14
|
未払法人税等
|
29
|
前受金
|
0
|
預り金
|
29
|
役員賞与引当金
|
4
|
流動負債合計
|
210
|
固定負債
|
|
リース債務
|
1
|
退職給付引当金
|
405
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
長期未払金
|
139
|
固定負債合計
|
547
|
負債合計
|
758
|
純資産の部
|
|
株主資本
|
|
資本金
|
292
|
資本剰余金
|
|
資本準備金
|
337
|
その他資本剰余金
|
|
自己株式処分差益
|
19
|
資本剰余金合計
|
356
|
利益剰余金
|
|
利益準備金
|
20
|
その他利益剰余金
|
|
別途積立金
|
7,340
|
繰越利益剰余金
|
175
|
利益剰余金合計
|
7,535
|
自己株式
|
△195
|
株主資本合計
|
7,989
|
評価・換算差額等
|
|
その他有価証券評価差額金
|
198
|
評価・換算差額等合計
|
198
|
純資産合計
|
8,188
|
負債純資産合計
|
8,946
|