サービス業
<7096> ステムセル研究所 財務情報
2024年05月14日発表
2024年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
売上高
|
2,481
|
売上原価
|
905
|
売上総利益
|
1,575
|
販売費及び一般管理費
|
1,162
|
営業利益
|
413
|
営業外収益
|
|
受取利息
|
3
|
助成金収入
|
0
|
協賛金収入
|
3
|
雑収入
|
0
|
営業外収益合計
|
8
|
営業外費用
|
|
解決金
|
2
|
業務委託費
|
2
|
営業外費用合計
|
4
|
経常利益
|
417
|
特別利益
|
|
投資有価証券売却益
|
22
|
その他
|
1
|
特別利益合計
|
24
|
特別損失
|
|
本社移転費用
|
0
|
固定資産除却損
|
0
|
特別損失合計
|
0
|
税引前当期純利益
|
441
|
法人税、住民税及び事業税
|
128
|
法人税等調整額
|
2
|
法人税等合計
|
130
|
当期純利益
|
310
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
税引前当期純利益
|
441
|
減価償却費
|
120
|
本社移転費用
|
0
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
0
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
1
|
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
|
6
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
固定資産除却損
|
0
|
投資有価証券売却損益(△は益)
|
△23
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△448
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
△3
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
5
|
未払金の増減額(△は減少)
|
9
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
3
|
前受金の増減額(△は減少)
|
325
|
その他
|
3
|
小計
|
442
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
法人税等の支払額
|
△111
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
334
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
定期預金の預入による支出
|
△500
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
投資有価証券の取得による支出
|
△200
|
投資有価証券の売却による収入
|
72
|
有形固定資産の取得による支出
|
△184
|
無形固定資産の取得による支出
|
△19
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△7
|
その他
|
24
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△812
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△479
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,324
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,845
|
貸借対照表
(単位:百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
資産の部
|
|
流動資産
|
|
現金及び預金
|
2,845
|
売掛金
|
1,588
|
原材料及び貯蔵品
|
42
|
前払費用
|
39
|
その他
|
3
|
貸倒引当金
|
△5
|
流動資産合計
|
4,515
|
固定資産
|
|
有形固定資産
|
|
建物
|
635
|
工具、器具及び備品
|
595
|
リース資産
|
9
|
減価償却累計額
|
△576
|
有形固定資産合計
|
665
|
無形固定資産
|
|
ソフトウエア
|
21
|
ソフトウエア仮勘定
|
19
|
無形固定資産合計
|
41
|
投資その他の資産
|
|
投資有価証券
|
512
|
役員に対する長期貸付金
|
133
|
関係会社株式
|
0
|
関係会社長期貸付金
|
5
|
長期前払費用
|
7
|
長期預金
|
500
|
繰延税金資産
|
5
|
その他
|
157
|
投資その他の資産合計
|
1,321
|
固定資産合計
|
2,028
|
資産合計
|
6,543
|
負債の部
|
|
流動負債
|
|
買掛金
|
35
|
未払金
|
91
|
未払費用
|
20
|
未払法人税等
|
88
|
前受金
|
3,420
|
リース債務
|
2
|
預り金
|
8
|
賞与引当金
|
50
|
その他
|
42
|
流動負債合計
|
3,760
|
固定負債
|
|
役員退職慰労引当金
|
27
|
リース債務
|
6
|
資産除去債務
|
56
|
固定負債合計
|
90
|
負債合計
|
3,850
|
純資産の部
|
|
株主資本
|
|
資本金
|
704
|
資本剰余金
|
|
資本準備金
|
589
|
資本剰余金合計
|
589
|
利益剰余金
|
|
その他利益剰余金
|
|
繰越利益剰余金
|
1,318
|
利益剰余金合計
|
1,318
|
自己株式
|
△1
|
株主資本合計
|
2,612
|
評価・換算差額等
|
|
その他有価証券評価差額金
|
79
|
評価・換算差額等合計
|
79
|
純資産合計
|
2,692
|
負債純資産合計
|
6,543
|