2024年08月07日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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四半期純利益
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231
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
0
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繰延ヘッジ損益
|
0
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退職給付に係る調整額
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△2
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その他の包括利益合計
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△2
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四半期包括利益
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228
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(内訳)
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親会社株主に係る四半期包括利益
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228
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四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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売上高
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4,669
|
売上原価
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3,938
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売上総利益
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730
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販売費及び一般管理費
|
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販売費
|
137
|
一般管理費
|
290
|
販売費及び一般管理費合計
|
428
|
営業利益
|
302
|
営業外収益
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|
受取利息
|
9
|
受取配当金
|
7
|
持分法による投資利益
|
9
|
その他
|
1
|
営業外収益合計
|
26
|
営業外費用
|
|
支払利息
|
0
|
為替差損
|
0
|
その他
|
1
|
営業外費用合計
|
1
|
経常利益
|
327
|
特別損失
|
|
固定資産除却損
|
0
|
特別損失合計
|
0
|
税金等調整前四半期純利益
|
327
|
法人税、住民税及び事業税
|
53
|
法人税等調整額
|
42
|
法人税等合計
|
96
|
四半期純利益
|
231
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
231
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
327
|
減価償却費
|
16
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
0
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△48
|
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
|
0
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
|
5
|
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
|
△16
|
受取利息及び受取配当金
|
△16
|
支払利息
|
0
|
持分法による投資損益(△は益)
|
△9
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△101
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
△358
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
△152
|
未払金の増減額(△は減少)
|
38
|
その他
|
△117
|
小計
|
△430
|
利息及び配当金の受取額
|
7
|
利息の支払額
|
0
|
法人税等の支払額
|
△262
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△686
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
その他
|
0
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
配当金の支払額
|
△271
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△273
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△963
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,438
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,640
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q1)
|
資産の部
|
|
流動資産
|
|
現金及び預金
|
3,640
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,123
|
商品及び製品
|
1,281
|
仕掛品
|
125
|
原材料及び貯蔵品
|
1,353
|
短期貸付金
|
929
|
その他
|
159
|
貸倒引当金
|
△19
|
流動資産合計
|
9,595
|
固定資産
|
|
有形固定資産
|
317
|
無形固定資産
|
9
|
投資その他の資産
|
|
投資有価証券
|
1,174
|
長期貸付金
|
1,902
|
退職給付に係る資産
|
187
|
その他
|
36
|
貸倒引当金
|
△5
|
投資その他の資産合計
|
3,295
|
固定資産合計
|
3,622
|
資産合計
|
13,217
|
負債の部
|
|
流動負債
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,110
|
未払法人税等
|
62
|
賞与引当金
|
34
|
その他
|
552
|
流動負債合計
|
1,760
|
固定負債
|
|
役員退職慰労引当金
|
23
|
退職給付に係る負債
|
326
|
資産除去債務
|
1
|
その他
|
37
|
固定負債合計
|
389
|
負債合計
|
2,150
|
純資産の部
|
|
株主資本
|
|
資本金
|
2,904
|
利益剰余金
|
7,893
|
自己株式
|
△4
|
株主資本合計
|
10,792
|
その他の包括利益累計額
|
|
その他有価証券評価差額金
|
183
|
繰延ヘッジ損益
|
8
|
退職給付に係る調整累計額
|
82
|
その他の包括利益累計額合計
|
274
|
純資産合計
|
11,067
|
負債純資産合計
|
13,217
|