2025年02月12日発表 2024年12月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 FY)
当期純利益 2,729
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 277
繰延ヘッジ損益 179
退職給付に係る調整額 △7
持分法適用会社に対する持分相当額 8
その他の包括利益合計 458
包括利益 3,187
(内訳)  
親会社株主に係る包括利益 3,187
非支配株主に係る包括利益 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 FY)
売上高 84,104
売上原価 70,139
売上総利益 13,964
販売費及び一般管理費 10,516
営業利益 3,448
営業外収益  
受取利息 0
受取配当金 52
持分法による投資利益 151
受取賃貸料 60
為替差益 30
雑収入 50
営業外収益合計 345
営業外費用  
支払利息 102
操業休止等経費 29
売上債権売却損 23
雑損失 8
営業外費用合計 163
経常利益 3,629
特別利益  
固定資産売却益 0
投資有価証券売却益 0
その他 1
特別利益合計 1
特別損失  
固定資産除売却損 35
減損損失 0
関係会社株式売却損 0
投資有価証券評価損 1
その他 1
特別損失合計 38
税金等調整前当期純利益 3,592
法人税、住民税及び事業税 884
法人税等調整額 △21
法人税等合計 863
当期純利益 2,729
非支配株主に帰属する当期純利益 0
親会社株主に帰属する当期純利益 2,729

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純利益 3,592
減価償却費 1,916
減損損失 0
のれん償却額 2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △13
貸倒引当金の増減額(△は減少) △6
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 23
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 1
株主優待引当金の増減額(△は減少) △3
受取利息及び受取配当金 △52
支払利息 102
持分法による投資損益(△は益) △151
固定資産売却益 0
固定資産除売却損 35
投資有価証券評価損 1
投資有価証券売却損益(△は益) 0
関係会社株式売却損益(△は益) 0
売上債権の増減額(△は増加) 20
棚卸資産の増減額(△は増加) 97
仕入債務の増減額(△は減少) △183
未払消費税等の増減額(△は減少) △256
未払酒税の増減額(△は減少) 9
その他 16
小計 5,152
利息及び配当金の受取額 118
利息の支払額 △94
法人税等の支払額 △895
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,280
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 △4
定期預金の払戻による収入 4
固定資産の取得による支出 △1,061
固定資産の除却による支出 △46
国庫補助金による収入 0
地方自治体からの補助金による収入 38
投資有価証券の取得による支出 △57
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 0
関係会社貸付けによる支出 0
関係会社貸付金の回収による収入 0
その他 △177
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,304
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,350
長期借入れによる収入 0
長期借入金の返済による支出 △600
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △29
自己株式の取得による支出 △462
自己株式の処分による収入 0
配当金の支払額 △470
非支配株主への配当金の支払額 △3
その他 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,917
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 58
現金及び現金同等物の期首残高 824
現金及び現金同等物の期末残高 882

連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 887
受取手形及び売掛金 16,733
商品及び製品 6,880
仕掛品 273
原材料及び貯蔵品 1,110
前払費用 97
その他 204
貸倒引当金 △13
流動資産合計 26,175
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物 29,807
減価償却累計額 △20,358
建物及び構築物(純額) 9,449
機械装置及び運搬具 35,872
減価償却累計額 △30,787
機械装置及び運搬具(純額) 5,084
工具、器具及び備品 1,690
減価償却累計額 △1,450
工具、器具及び備品(純額) 239
土地 9,546
リース資産 163
減価償却累計額 △64
リース資産(純額) 98
建設仮勘定 39
有形固定資産合計 24,458
無形固定資産  
のれん 1
ソフトウエア 350
その他 77
無形固定資産合計 429
投資その他の資産  
投資有価証券 3,654
長期前払費用 200
繰延税金資産 590
その他 235
貸倒引当金 △5
投資その他の資産合計 4,675
固定資産合計 29,563
資産合計 55,739
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 4,928
電子記録債務 1,905
短期借入金 1,850
リース債務 43
未払金 4,753
未払費用 185
未払酒税 8,249
未払消費税等 1,032
未払法人税等 634
預り金 350
賞与引当金 66
役員賞与引当金 39
株主優待引当金 24
設備関係支払手形 562
設備関係電子記録債務 136
その他 133
流動負債合計 24,897
固定負債  
長期借入金 1,200
長期預り金 3,182
リース債務 66
繰延税金負債 183
役員株式給付引当金 169
退職給付に係る負債 1,499
資産除去債務 41
その他 19
固定負債合計 6,363
負債合計 31,260
純資産の部  
株主資本  
資本金 6,946
資本剰余金 5,637
利益剰余金 12,230
自己株式 △2,414
株主資本合計 22,399
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 1,236
繰延ヘッジ損益 104
退職給付に係る調整累計額 △102
その他の包括利益累計額合計 1,238
非支配株主持分 840
純資産合計 24,478
負債純資産合計 55,739
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