2024年11月07日発表 2025年03月期 財務諸表

中間連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
中間純利益又は中間純損失(△) 93
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 △199
繰延ヘッジ損益 △2
為替換算調整勘定 216
退職給付に係る調整額 3
その他の包括利益合計 20
中間包括利益 114
(内訳)  
親会社株主に係る中間包括利益 △61
非支配株主に係る中間包括利益 174

中間連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
売上高 6,691
売上原価 5,854
売上総利益 836
販売費及び一般管理費 840
営業損失(△) △4
営業外収益  
受取利息 12
受取配当金 39
為替差益 70
雑収入 6
営業外収益合計 129
営業外費用  
支払利息 7
為替差損 0
支払手数料 4
雑支出 2
営業外費用合計 13
経常利益又は経常損失(△) 111
特別利益  
投資有価証券売却益 85
受取保険金 32
抱合せ株式消滅差益 0
特別利益合計 117
特別損失  
火災損失 38
特別損失合計 38
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) 191
法人税、住民税及び事業税 105
法人税等調整額 △8
法人税等合計 98
中間純利益又は中間純損失(△) 93
非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失(△) 73
親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) 20

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) 191
減価償却費 204
のれん償却額 2
受取保険金 △33
火災損失 38
投資有価証券売却損益(△は益) △86
抱合せ株式消滅差損益(△は益) 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △78
貸倒引当金の増減額(△は減少) △14
賞与引当金の増減額(△は減少) 32
修繕引当金の増減額(△は減少) △28
受取利息及び受取配当金 △52
支払利息 7
為替差損益(△は益) △40
売上債権の増減額(△は増加) 101
棚卸資産の増減額(△は増加) 53
仕入債務の増減額(△は減少) 10
未払費用の増減額(△は減少) △19
その他 △23
小計 273
利息及び配当金の受取額 51
利息の支払額 △8
保険金の受取額 32
法人税等の支払額 △92
営業活動によるキャッシュ・フロー 258
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の払戻による収入 0
投資有価証券の売却による収入 97
有形固定資産の取得による支出 △88
無形固定資産の取得による支出 △1
その他の支出 △1
その他の収入 5
投資活動によるキャッシュ・フロー 15
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 50
長期借入れによる収入 400
長期借入金の返済による支出 △430
自己株式の取得による支出 △1
リース債務の返済による支出 △21
配当金の支払額 △64
非支配株主への配当金の支払額 △42
その他 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △105
現金及び現金同等物に係る換算差額 100
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 269
現金及び現金同等物の期首残高 2,800
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 0
現金及び現金同等物の中間期末残高 2,950

中間連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 2,950
受取手形 75
売掛金 1,931
電子記録債権 543
商品及び製品 252
仕掛品 464
原材料及び貯蔵品 421
その他 272
貸倒引当金 △2
流動資産合計 6,910
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 1,351
機械装置及び運搬具(純額) 1,589
土地 1,788
建設仮勘定 28
その他(純額) 90
有形固定資産合計 4,848
無形固定資産  
のれん 15
その他 66
無形固定資産合計 81
投資その他の資産  
投資有価証券 2,442
その他 339
貸倒引当金 △71
投資その他の資産合計 2,711
固定資産合計 7,641
資産合計 14,552
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 618
電子記録債務 703
短期借入金 1,215
未払法人税等 105
賞与引当金 135
修繕引当金 0
その他 894
流動負債合計 3,672
固定負債  
長期借入金 1,270
役員退職慰労引当金 14
退職給付に係る負債 605
資産除去債務 97
その他 874
固定負債合計 2,861
負債合計 6,533
純資産の部  
株主資本  
資本金 4,300
資本剰余金 1,400
利益剰余金 1,397
自己株式 △703
株主資本合計 6,395
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 830
繰延ヘッジ損益 △2
為替換算調整勘定 △489
退職給付に係る調整累計額 △23
その他の包括利益累計額合計 318
非支配株主持分 1,304
純資産合計 8,018
負債純資産合計 14,552
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