機械
<6149> 小田原エンジニアリング 財務情報
2024年08月13日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
中間純利益
|
392
|
その他の包括利益
|
|
その他有価証券評価差額金
|
51
|
繰延ヘッジ損益
|
△1
|
為替換算調整勘定
|
136
|
その他の包括利益合計
|
187
|
中間包括利益
|
580
|
(内訳)
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
580
|
四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
売上高
|
4,635
|
売上原価
|
2,945
|
売上総利益
|
1,689
|
販売費及び一般管理費
|
1,222
|
営業利益
|
467
|
営業外収益
|
|
受取利息
|
1
|
受取配当金
|
6
|
受取賃貸料
|
4
|
為替差益
|
53
|
作業くず売却益
|
17
|
その他
|
10
|
営業外収益合計
|
94
|
営業外費用
|
|
支払利息
|
0
|
減価償却費
|
0
|
その他
|
0
|
営業外費用合計
|
1
|
経常利益
|
560
|
特別利益
|
|
固定資産売却益
|
0
|
特別利益合計
|
0
|
税金等調整前中間純利益
|
560
|
法人税、住民税及び事業税
|
203
|
法人税等調整額
|
△36
|
法人税等合計
|
167
|
中間純利益
|
392
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
392
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
税金等調整前中間純利益
|
560
|
減価償却費
|
206
|
固定資産除売却損益(△は益)
|
0
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
|
△9
|
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
|
3
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△4
|
アフターサービス引当金の増減額(△は減少)
|
△35
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
△2
|
受注損失引当金の増減額(△は減少)
|
1
|
受取利息及び受取配当金
|
△9
|
支払利息
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
1,276
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
△2,451
|
未収消費税等の増減額(△は増加)
|
△62
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
△1,811
|
未払金の増減額(△は減少)
|
△17
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
2,746
|
その他
|
176
|
小計
|
576
|
利息及び配当金の受取額
|
7
|
利息の支払額
|
△1
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
|
△592
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△9
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△180
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
無形固定資産の取得による支出
|
△10
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
その他
|
0
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△190
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
配当金の支払額
|
△284
|
その他
|
△1
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△284
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
70
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△412
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,061
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
7,632
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
資産の部
|
|
流動資産
|
|
現金及び預金
|
7,732
|
受取手形及び売掛金
|
1,668
|
電子記録債権
|
1,240
|
商品及び製品
|
4,386
|
仕掛品
|
5,565
|
原材料及び貯蔵品
|
985
|
未収還付法人税等
|
0
|
その他
|
357
|
貸倒引当金
|
△1
|
流動資産合計
|
21,935
|
固定資産
|
|
有形固定資産
|
|
建物及び構築物
|
4,932
|
減価償却累計額
|
△2,678
|
建物及び構築物(純額)
|
2,254
|
機械装置及び運搬具
|
1,987
|
減価償却累計額
|
△1,637
|
機械装置及び運搬具(純額)
|
351
|
工具、器具及び備品
|
1,862
|
減価償却累計額
|
△1,622
|
工具、器具及び備品(純額)
|
240
|
土地
|
1,880
|
建設仮勘定
|
35
|
有形固定資産合計
|
4,762
|
無形固定資産
|
|
ソフトウエア
|
60
|
電話加入権
|
2
|
その他
|
0
|
無形固定資産合計
|
64
|
投資その他の資産
|
|
投資有価証券
|
501
|
退職給付に係る資産
|
239
|
繰延税金資産
|
245
|
その他
|
35
|
投資その他の資産合計
|
1,022
|
固定資産合計
|
5,849
|
資産合計
|
27,785
|
負債の部
|
|
流動負債
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,413
|
未払金
|
255
|
未払法人税等
|
213
|
契約負債
|
8,999
|
賞与引当金
|
61
|
アフターサービス引当金
|
125
|
受注損失引当金
|
1
|
その他
|
444
|
流動負債合計
|
11,514
|
固定負債
|
|
繰延税金負債
|
49
|
退職給付に係る負債
|
161
|
資産除去債務
|
21
|
その他
|
38
|
固定負債合計
|
271
|
負債合計
|
11,786
|
純資産の部
|
|
株主資本
|
|
資本金
|
1,250
|
資本剰余金
|
1,855
|
利益剰余金
|
13,545
|
自己株式
|
△941
|
株主資本合計
|
15,711
|
その他の包括利益累計額
|
|
その他有価証券評価差額金
|
171
|
繰延ヘッジ損益
|
△1
|
為替換算調整勘定
|
116
|
その他の包括利益累計額合計
|
288
|
純資産合計
|
15,999
|
負債純資産合計
|
27,785
|