2024年11月11日発表 2025年03月期 財務諸表

中間連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
中間純利益 2,318
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 288
為替換算調整勘定 491
退職給付に係る調整額 △50
持分法適用会社に対する持分相当額 93
その他の包括利益合計 823
中間包括利益 3,142
(内訳)  
親会社株主に係る中間包括利益 2,863
非支配株主に係る中間包括利益 278

中間連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
売上高 20,215
売上原価 9,938
売上総利益 10,276
販売費及び一般管理費 6,906
営業利益 3,370
営業外収益  
受取利息 21
受取配当金 60
持分法による投資利益 59
為替差益 0
その他 84
営業外収益合計 225
営業外費用  
支払利息 19
為替差損 178
その他 3
営業外費用合計 201
経常利益 3,394
特別利益  
固定資産売却益 0
受取損害賠償金 0
受取補償金 48
特別利益合計 48
特別損失  
固定資産除却損 1
棚卸資産滅失損失 39
特別損失合計 40
税金等調整前中間純利益 3,402
法人税等 1,084
中間純利益 2,318
非支配株主に帰属する中間純利益 284
親会社株主に帰属する中間純利益 2,033

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前中間純利益 3,402
減価償却費 549
有形固定資産除売却損益(△は益) 1
受取損害賠償金 0
受取補償金 △49
棚卸資産滅失損失 39
のれん償却額 67
貸倒引当金の増減額(△は減少) △20
賞与引当金の増減額(△は減少) △3
製品保証引当金の増減額(△は減少) 6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △69
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 8
受取利息及び受取配当金 △82
支払利息 19
持分法による投資損益(△は益) △60
売上債権の増減額(△は増加) 1,598
棚卸資産の増減額(△は増加) △319
仕入債務の増減額(△は減少) △2,987
その他 △238
小計 1,869
利息及び配当金の受取額 133
利息の支払額 △20
損害賠償金の受取額 0
補償金の受取額 48
法人税等の支払額 △407
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,624
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △1,114
有形固定資産の売却による収入 0
無形固定資産の取得による支出 △83
投資有価証券の取得による支出 △7
投資有価証券の売却による収入 5
その他 △315
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,512
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入れによる収入 0
長期借入金の返済による支出 △475
自己株式の取得による支出 △1
配当金の支払額 △595
非支配株主への配当金の支払額 △107
その他 △17
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,193
現金及び現金同等物に係る換算差額 299
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △780
現金及び現金同等物の期首残高 14,971
現金及び現金同等物の中間期末残高 19,218

中間連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 20,487
受取手形及び売掛金 6,139
電子記録債権 2,438
商品及び製品 3,061
仕掛品 3,847
原材料及び貯蔵品 6,592
その他 865
貸倒引当金 △60
流動資産合計 43,372
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 5,402
機械装置及び運搬具(純額) 1,415
土地 3,143
建設仮勘定 762
その他(純額) 518
有形固定資産合計 11,242
無形固定資産  
のれん 909
ソフトウエア 222
ソフトウエア仮勘定 120
その他 107
無形固定資産合計 1,359
投資その他の資産  
投資有価証券 7,800
繰延税金資産 451
退職給付に係る資産 909
その他 1,983
貸倒引当金 △2
投資その他の資産合計 11,143
固定資産合計 23,745
資産合計 67,117
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 1,395
電子記録債務 2,081
短期借入金 50
1年内返済予定の長期借入金 909
未払法人税等 947
賞与引当金 865
製品保証引当金 160
その他 3,469
流動負債合計 9,880
固定負債  
長期借入金 4,395
繰延税金負債 1,259
役員退職慰労引当金 111
退職給付に係る負債 1,225
その他 133
固定負債合計 7,125
負債合計 17,006
純資産の部  
株主資本  
資本金 1,460
資本剰余金 954
利益剰余金 39,907
自己株式 △310
株主資本合計 42,012
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 3,017
為替換算調整勘定 1,450
退職給付に係る調整累計額 179
その他の包括利益累計額合計 4,647
非支配株主持分 3,451
純資産合計 50,111
負債純資産合計 67,117
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