2019年04月10日発表 2019年02月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2018年02月期 FY) 今期 (2019年02月期 FY)
当期純利益 968 2,412
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △839 935
為替換算調整勘定 △181 △7
退職給付に係る調整額 △80 △16
その他の包括利益合計 △1,102 910
包括利益 △133 3,322
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △35 3,379
非支配株主に係る包括利益 △98 △56

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2018年02月期 FY) 今期 (2019年02月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 1,329 4,244
減価償却費 4,517 4,594
減損損失 1,698 550
のれん償却額 73 79
投資有価証券評価損益(△は益) 6 0
有形固定資産除却損 29 34
有形固定資産売却損益(△は益) △1 0
受取保険金 △360 0
店舗閉鎖損失 132 0
特別退職金 47 0
為替換算調整勘定取崩益 △87 0
災害損失 190 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △217 △47
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) △13 △29
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) △162 119
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △20 △15
未払消費税等の増減額(△は減少) △175 △208
未払金の増減額(△は減少) 102 △363
未収入金の増減額(△は増加) 171 307
受取利息及び受取配当金 △275 △244
支払利息 13 17
売上債権の増減額(△は増加) 9 △40
たな卸資産の増減額(△は増加) △871 △439
仕入債務の増減額(△は減少) △1,409 787
その他 △94 255
小計 4,632 9,602
利息及び配当金の受取額 269 238
利息の支払額 △5 △8
法人税等の支払額 △1,455 △2,377
特別退職金の支払額 △47 0
保険金の受取額 360 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,754 7,454
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △5,982 △3,844
有形固定資産の売却による収入 4 0
無形固定資産の取得による支出 △7 △12
差入保証金の差入による支出 △540 △208
差入保証金の回収による収入 291 354
預り保証金の受入による収入 227 87
預り保証金の返還による支出 △392 △219
その他 △356 △265
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,756 △4,108
財務活動によるキャッシュ・フロー    
配当金の支払額 △997 △996
非支配株主への配当金の支払額 △14 0
その他 △74 △71
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,086 △1,068
現金及び現金同等物に係る換算差額 △22 △4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,110 2,273
現金及び現金同等物の期首残高 20,585 18,311
現金及び現金同等物の期末残高 16,475 20,585

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2018年02月期 FY) 今期 (2019年02月期 FY)
売上高 268,634 270,169
売上原価 205,193 205,864
売上総利益 63,440 64,304
その他の営業収入 6,303 6,144
営業総利益 69,743 70,448
販売費及び一般管理費    
広告宣伝費 3,540 3,566
販売諸費 3,835 3,808
給料及び賞与 27,695 27,033
賞与引当金繰入額 434 652
役員業績報酬引当金繰入額 16 29
退職給付費用 421 429
福利厚生費 3,403 3,356
水道光熱費 5,422 5,193
地代家賃 8,093 7,854
器具備品賃借料 171 162
修繕維持費 4,212 3,613
減価償却費 4,592 4,673
事務委託手数料 1,744 1,789
その他 3,468 3,582
販売費及び一般管理費合計 67,053 65,746
営業利益 2,690 4,702
営業外収益    
受取利息 13 14
受取配当金 262 230
債務勘定整理益 18 17
受取保険金 0 45
その他 90 62
営業外収益合計 385 369
営業外費用    
支払利息 13 17
遊休店舗地代 15 9
貸倒損失 0 14
その他 46 51
営業外費用合計 75 93
経常利益 3,000 4,978
特別利益    
固定資産売却益 1 0
店舗閉鎖損失引当金戻入額 0 43
受取保険金 360 51
為替換算調整勘定取崩額 87 0
特別利益合計 450 94
特別損失    
固定資産売却損 0 0
固定資産除却損 29 34
減損損失 1,698 550
店舗閉鎖損失 132 53
店舗閉鎖損失引当金繰入額 15 163
災害による損失 190 26
投資有価証券評価損 6 0
特別退職金 47 0
特別損失合計 2,120 828
税金等調整前当期純利益 1,329 4,244
法人税、住民税及び事業税 767 1,857
法人税等調整額 △405 △25
法人税等合計 361 1,832
当期純利益 968 2,412
非支配株主に帰属する当期純損失(△) △24 △55
親会社株主に帰属する当期純利益 992 2,467

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2018年02月期 FY) 今期 (2019年02月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 6,475 10,585
売掛金 578 588
商品 10,413 9,553
貯蔵品 86 76
前払費用 624 522
繰延税金資産 359 448
未収入金 5,179 5,352
関係会社預け金 10,000 10,000
その他 499 485
流動資産合計 34,216 37,612
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 74,683 72,637
減価償却累計額 △47,993 △45,213
建物及び構築物(純額) 26,690 27,423
車両運搬具及び工具器具備品 17,035 15,659
減価償却累計額 △12,194 △11,582
車両運搬具及び工具器具備品(純額) 4,841 4,076
土地 7,933 7,688
リース資産 527 527
減価償却累計額 △268 △232
リース資産(純額) 258 295
建設仮勘定 538 911
有形固定資産合計 40,262 40,395
無形固定資産    
のれん 53 148
ソフトウエア 10 14
電話加入権 24 24
施設利用権 30 30
無形固定資産合計 118 217
投資その他の資産    
投資有価証券 9,668 10,862
長期前払費用 1,123 1,075
繰延税金資産 2,773 1,896
差入保証金 6,276 6,025
その他 52 54
貸倒引当金 △36 △36
投資その他の資産合計 19,858 19,877
固定資産合計 60,240 60,491
資産合計 94,457 98,104
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 26,713 28,126
リース債務 31 61
未払金 2,432 2,329
未払費用 2,501 2,456
未払法人税等 814 1,335
未払消費税等 235 410
預り金 245 246
賞与引当金 437 655
役員業績報酬引当金 16 29
店舗閉鎖損失引当金 25 182
設備関係支払手形 1,912 2,470
設備関係未払金 370 33
その他 57 71
流動負債合計 35,795 38,410
固定負債    
リース債務 208 252
退職給付に係る負債 1,111 1,015
店舗閉鎖損失引当金 9 14
長期預り保証金 4,502 4,651
資産除去債務 3,291 3,159
その他 7 12
固定負債合計 9,130 9,103
負債合計 44,926 47,514
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,702 1,699
資本剰余金 4,553 4,574
利益剰余金 38,226 38,231
自己株式 △16 △15
株主資本合計 44,465 44,489
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 5,434 6,273
為替換算調整勘定 0 100
退職給付に係る調整累計額 △427 △346
その他の包括利益累計額合計 5,007 6,028
新株予約権 58 54
非支配株主持分 0 17
純資産合計 49,531 50,589
負債純資産合計 94,457 98,104
純資産合計 50,061 50,803
負債純資産合計 94,373 97,525
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